Capacitación de posgrado que se desarrolla en el marco de la Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría destinada exclusivamente para egresados de las Ciencias Económicas. Carrera aprobada por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. Carrera acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución N° 297/10).
Cursado
Inicio:
Miércoles 10 de junio a las 18 horas.
Duración:
Ocho encuentros de cuatro horas de duración cada uno.
Cursado:
Miércoles y jueves 10, 11, 17, 18, 24, 25 de junio y 1 y 2 de julio de 18 a 22 horas en la Escuela de Graduados FCE-UNC.
Destinatarios
Egresados de carreras de las Ciencias Económicas, de cuatro años de duración como mínimo, otorgado por Universidades nacionales o extranjeras de reconocido prestigio académico.
Contenidos mínimos
Estructura Control Interno y Ambiente de Control Interno. Elementos. Responsabilidades. Auditoría Interna: Definición. Objetivo de la función (evaluación de riesgos, análisis del control y apoyo al Gobierno Corporativo). Evolución de la Función: Aseguramiento y/o Consultoría. Principales Responsabilidades. Dependencia Jerárquica y Relaciones con otras Áreas (Contabilidad, Organización y Método, Auditoría Externa, Legales, Seguridad, etc.). Requisitos para su ejercicio: Independencia, Objetividad, Confidencialidad y Competencia. Funcionamiento de un servicio de Auditoría Interna: Organización interna, Planificación (desarrollo de una Matriz de riesgo), Ejecución (revisión preliminar, programas de trabajo, pruebas de auditoría, evidencia de auditoría y utilización de la información de otras áreas), Supervisión, Informes de Auditoría Interna y Seguimiento de Observaciones. Control de Calidad de la Función. Desarrollo de las Principales Normas y Consejos para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. Código de Ética. Conflicto de Intereses. Fraude. Participación de la Auditoría Interna en la prevención y detección. Indicadores de Fraude. Introducción a la Auditoría Forense. Impacto de la Ley Sarbannes - Oxley en la función del Auditor Interno. Control Interno y Modelos de Control. Control de Gestión - Un enfoque útil para la Auditoría Interna.
Arancel
La capacitación podrá abonarse en un sólo pago al contado de $3.000.- o en dos cuotas: inscripción $2.000.- + una cuota de $1.300.-
Una vez completada su pre-inscripción le enviaremos por correo el cupón de pago que podrán cancelar hasta el miércoles 20 de mayo inclusive.
Inscripciones
Los interesados en participar en la capacitación deberán completar sus datos AQUÍ.
Recordamos que los cupos son limitados para diez (10) personas y la reserva se efectiviza con el pago de la inscripción hasta el miércoles 20 de mayo inclusive.
Se entregan certificados.
¡IMPORTANTE!
Con opción de realizar la evaluación. Quienes deseen realizar el examen del curso obtendrán el certificado de aprobación y en caso de sumarse en la Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría en ediciones posteriores se les dará por aprobada la materia.